Сверка ндс

1) Контур.Сверка (модуль НДС+) сверка счетов-фактур для.
2) Контур.НДС+ (Контур.Сверка) сверка книг покупок/продаж.
3) Тарифы Контур Экстерн - pro-kontur.ru

Сверка ндс

Форма СЗВ-КОРР заполняется с целью корректировки данных, учтенных на индивидуальном лицевом счете на основании отчетности ( СЗВ-СТАЖ ), ранее представленной страхователями за периоды, начиная с 1996 года. Например, если что в отчете за 2015 год по работнику неверно указали стаж или код стажа — то нужно подать СЗВ-КОРР.

Территориальные условия (код), Особые условия труда (код), Исчисление страхового стажа, Условия для досрочного назначения трудовой пенсии - Заполняется в соответствии с Классификатором параметров, используемых при заполнении сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (приложение к Постановлению Правления ПФР от 11 января 2017 № 3п ) .

Представляя в пенсионный форму СЗВ-КОРР страхователь фактически признает наличие ошибок в ранее представленной отчетности или непредставление отчетности по кому-то из сотрудников. Будет ли ПФР штрафовать за это? Это не исключено! Штраф возможно составит 500 рублей за каждое застрахованное лицо, по которому предоставили неверные данные о стаже (ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Предоставляем услуги бухгалтера всем, кто ищет профессионального и ответственного поставщика услуг в сфере ведения бухгалтерии и налогового учета. В зависимости от ваших задач, услуги бухгалтера могут носить комплексный характер или включать в себя различные виды работ.

Передача ведения бухгалтерского учёта специализированной бухгалтерской компании абсолютно правомерна. Правовую основу аутсорсинга бухгалтерских услуг обеспечивает Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Глава 1 статья 6 пункт 2: руководители организаций могут в зависимости от объема учетной работы: «передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета специализированной организации или бухгалтеру-специалисту»

Бухгалтерская компания "Проект-КМ"
Всегда "На Службе её Величества Бухгалтерии"
Адрес: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6Б, офис 206
Режим работы: Пн-Вс, с 9:00 до 19:00
Электронная почта info@buh007.ru
Контакты и схема проезда

Дина. Подскажите пожалуйста, ИП на ОУР, зарегистрирован 26.06.13г. С 1 октября 2013г. являемся плательщиком НДС. Заполняем ли мы форму 220.01? ( По правилам заполнения, данная форма заполняется лицами, не являющимся плательщиком НДС.)

Так как вы с 1 октября стали плательщиками НДС, вы за 4 квартал 2013 года будете сдавать форму 300. В годовой декларации 220 вы будете заполнять приложение 220.01 по товарам, работам, услугам, приобретенным только за период с 1 января по 30 сентября 2013 года. За период с 1 октября по 31 декабря — вам не нужно добавлять в форму 220.01 этот период, дублировать реестры формы 300 не нужно. При этом сама форма 220.01 будет являться приложением к годовой декларации 220.
Если у налоговой будут вопросы или уведомление о расхождениях между 220 и 220.01, или 220 и 300, вы так и отвечаете, что это связано со сроком постановки на учет по НДС с 1 октября.

Гульнара. Никак не могу разобраться с ф 220.00, заполнила, а некоторые цифры пришлось подгонять. Проверьте пожалуйста. Еще правильно ли я заполнила приложение? В течении года поступали ФА — ККА и рабочие столы, витрины. Я их списала в конце года.

220.00.017 — 90100 (сч 2400, 2410) НЕТ, не берете по данным бухучета, берете по данным налогового учета, а именно по приложению 220.04 по формуле к этой строке. По бухучету сумма ОС у вас так и будет учитываться на балансе несколько лет до начисления полного износа. В вашем случае эта строка может быть равна 90100, но по причине, которую вы прочитаете ниже, касательно приложения 220.04.

С 2015 года в составе декларации по НДС необходимо будет передавать сведения из книг продаж и покупок и журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур ( Федеральный закон от 28.06.2014 № 134-ФЗ ).

Создать российским налогоплательщикам максимально комфортные условия для ведения учета, составления, обработки и сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности - независимо от их географического местонахождения, используя преимущества современных технологий.

Налоговая отчетность — это первое, с чем сталкивается предприниматель после того, как организовал свое собственное дело. И не важно, будет это отчет по УСН, по ЕНВД или по НДС. Поэтому грамотно подготовленные документы помогут Вам не только сохранить, но и приумножить Ваше состояние.

Наша компания «Партнер и К»  знает способ сделать так, чтобы налоговая и бухгалтерская отчетность всегда была точной и не причиняла головной боли. Мы предлагаем уникальную услугу, которая сохранит Ваше время и Ваши деньги. А что может быть важнее для бизнесмена?

Сегодня налоговая отчетность , как и многие другие официальные документы, может быть оформлена непосредственно через Интернет . Это просто, быстро и более чем удобно. Мы являемся не просто посредником, который доставит Ваши бумаги в нужное место в нужное время. Наша компания предоставляет целый комплекс услуг в этой области.

Tags: Сверка, ндс,

Foto:

Video: